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Índice

Introdução

Em que circunstância utilizar uma nota de Bonificação, Doação ou Brinde?

Uma bonificação, em resumo, é a distribuição gratuita de uma determinada mercadoria ou parte dela. Uma prática comum no mercado é quando um cliente compra uma determinada quantidade de um produto e o fornecedor entrega uma quantidade a mais sem custos adicionais. Entretanto essa mercadoria tem que ser inserida na nota e com o CFOP e CST corretos, pois também são tributados.

Como emitir uma Nota Fiscal de Bonificação/Doação/Brinde?

Passo 01 - Cadastro do Cliente.

Para emitir Nota Fiscal de Bonificação/Doação/Brinde a um cliente, você precisa ter o mesmo cadastrado no sistema, preenchendo corretamente os campos:

  • Nome/Razão Social;
  • CNPJ/CPF;
  • Inscrição Estadual/RG;
  • Endereço;
  • Número;
  • Bairro;
  • Cidade;
  • UF;
  • CEP.

Passo 02 - Incluindo uma nova Nota Fiscal

Na tela principal do Maxpro, acesse: Nota Fiscal → Emissão de NF-e

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Na tela de Emissão de NF-e clique em "F2 “F2 | Incluir"Incluir” para iniciar uma nova nota.

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Passo 03: Preenchendo o cabeçalho da Nota

Preencha todos os campos do cabeçalho da nota.

  • 01. Emitente: Selecione a empresa emitente
  • 02. DestinatárioCliente/Destinatário/Remetente: Selecione o cliente
  • 03. Movimento: Selecione a opção "Saída"“Saída”
  • 04. Finalidade: Selecione a opção 1 - Normal/Venda.
  • 05. CFOP: Preencha o CFOP referente à "Remessa “Remessa Bonificação Doação/Brinde"Brinde”.
  • 06. Emissão: Informe a data de emissão (geralmente a data atual);
  • 07. Saída: Informe a data de saída (pode ser a mesma data de emissão, ou alguma outra que desejar);
  • 08. Pagamento: 3 - Bonificação/Outros (sem pagamento)
  • 09. Marque a opção "Movimentar Estoque" para que o sistema dar baixa no estoque do produto;

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Observação: A bonificação pode ter uma nota emitida separadamente da nota de venda ou pode ser inclusa na mesa nota. A maioria dos comerciantes incluem a bonificação na nota de venda, tendo apenas que informar os dados de tributação CFOP e CST de bonificação no item.


Passo 04 - Adicionando os Produtos na nota

Clique em "F5 “F5 | Incluir Item"Item”

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Na tela de Inclusão de Itens, preencha os campos

de acordo com

conforme as instruções abaixo.

  • 01. Localizar: Localize o produto que deseja adicionar;
  • 02. Quantidade: Informe a quantidade;
  • 03. Valor Unitário: Informe o Valor Unitário;
  • 04. Desconto: Não necessário por se tratar de uma bonificação;
  • 05. CST: Prewencha Preencha conforme orientações da contabilidade ou do fornecedor;
  • 06. CFOP: Preencha conforme orientações da contabilidade ou do fornecedor;
    No exemplo da imagem colocamos "9510“9510 - Remessa Bonificação Doação/Brinde (Dentro do Estado)", , mas, siga sempre as orientações da contabilidade;
  • 07. CSOSN: Preencha conforme orientações da contabilidade ou do fornecedor. (Este campo só é preenchido por empresas enquadras no Regime Tributário Simples Nacional);
    Na maioria dos caso o CSOSN é o "900“900-Outros"Outros”, mas, siga sempre as orientações da contabilidade.
  • 08. NCM: Informe o NCM do produto (esse campo já vem preenchido se o cadastro do produto estiver correto);
  • 09. CEST: informe o CEST, caso seja necessária (esse campo já vem preenchido se o cadastro do produto estiver correto);
  • Os grupos de campos 10, 11, 12, 13 e 14 referem-se à tributação do produto, e devem ser preenchidos conforme orientação da Contabilidade e/ou Fornecedor.

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Clique em "F2“F2|Gravar"Gravar”.

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Passo

5

05 - Informações complementares (Opcional)

Se desejar (ou caso seja solicitado), você poderá inserir Observações Complementares para saírem na Nota Fiscal. para fazer isso basta acessar a Aba "Informações Complementares"

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Passo

05

06 - Conclusão e Transmissão à Sefaz.

Após preencher todos os dados, basta clicar em "Gerar“Gerar/Validar"Validar” para transmitir a nota à Sefaz.

ATENÇÃO: É altamente recomendado enviar a nota para o fornecedor antes de transmiti-la à Sefaz. Para fazer isso basta seguir os passos abaixo:

  • 01 Desmarque a opção "Transmitir “Transmitir após Validar"Validar”;
  • 02 Clique em "Gerar“Gerar/Validar"Validar”;
  • 03 Clique no menu "Tabelas“Tabelas/Funções" Funções” e clique em "Imprimir “Imprimir Antes de Enviar"Enviar”;

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Após concluir os procedimentos, uma cópia da nota (sem validade) será exibida na tela. Basta enviaenviá-la para o fornecedor.

Após a confirmação de que a nota está correta, basta clicar em "Transmitir" “Transmitir” para enviaenviá-la à Sefaz.

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Considerações Finais

É possível incluir um produto bonificado em uma nota de venda. Neste caso, é necessário informar para o produto, o CFOP específico de "Remessa “Remessa Bonificação Doação/Brinde"Brinde”. Os demais produtos de venda, devem permanecer com o CFOP de venda, assim como o CFOP do cabeçalho da neta, deve ser o de venda.Veja também: