Realizando Manutenção em NFC-e com SismaisNF

Realizando Manutenção em NFC-e com SismaisNF

Às vezes, ao emitir uma Nota Fiscal ocorre algum problema, gerando uma rejeição. Alguns dos motivos podem ser:

  • Falta de informações no cadastro do produto. Ex: NCM incorreto, CST ou CSON faltando, imposto configurado incorreto, etc.;

  • Falta de informações no cadastro do cliente (geralmente para NFC-e)

  • Falta de internet;

  • Configuração incorreta do certificado digital ou mudança no ambiente do Windows (alguma instalação ou manutenção que afete o certificado digital instalado);

  • Vencimento do Certificado Digital;

Quando estas situações ocorrem, em alguns casos o sistema emite a nota de forma OFFLINE, permitindo que, após a resolução do problema ela seja transmitida à Sefaz, em outros casos é preciso identificar e corrigir o problema.

Alguns deles são fáceis, basta ler atentamente a mensagem apresentada pelo sistema, e buscar a resolução.

Abaixo veremos como corrigir rejeições em uma nota fiscal.

 

Acessando a Tela de manutenção de NFC-e

  • Na tela principal do sistema, clique na opção NFC-e - Consumidor.

 

  • Localize a nota que está com problemas.

  • Identifique o motivo de não ter sido transmitida, através da mensagem Erro/Motivo/Retorno Sefaz

  • Após selecionar Selecionar a nota, clique em F3|Alterar.

 

  • Na tela de manutenção é possível realizar diversos procedimentos, como:

    • Verificar e alterar o cliente

    • Verificar e alterar o CFOP

    • Verificar e alterar a forma pagamento da nota

    • Incluir, Alterar e Excluir produtos.

 

Neste caso o problema está no Faturamento/Pagamento, como podemos observar no campo Motivo.

Para solucionar identificar o erro, clique em Faturamento/Pagamento.

 

Observe que o campo valor do lado esquerdo está constando R$ 0,01, que representa a diferença entre o Valor Total da Nota que é R$ 7,26 o valor do título que é R$ 7,25

 

Para corrigir o problema, basta selecionar o valor "errado" (R$ 7,25) e clicar em Excluir Selecionado.

 

Informe a condição de pagamento anterior (Dinheiro).

No campo Valor informe o  total da nota (R$ 7,26).

Clique em Adicionar Pagamento

Clique em F2|Gravar para concluir o procedimento.

 

Após a correção do problema, clique em Gerar/Validar para transmitir a nota.

 

Considerações Finais

O campo Erro/Motivo/Retorno Sefaz é de extrema importância pois informa qual a causa da rejeição. Após ler a mensagem exibida no campo em questão, é recomendado pesquisar na internet algo relacionado, pois nem sempre se tratará de algo ligado ao sistema, pois a mensagem é gerada diretamente pela Sefaz.

Segue alguns exemplos de rejeições mais frequentes:

  • Produto sem NCM

  • NCM do produto errado

  • Cadastro do cliente errado

  • Certificado digital desconectado

  • Etc.

Uma série de fatores influenciam diretamente na geração da nota, alguns exemplos são: 

  • Sefaz: Se a Sefaz estiver com problemas em seus servidores, provavelmente não será possível gerar a nota.

  • Certificado Digital: É necessário que esteja configurado corretamente, e para os modelos A3, é necessários que estejam conectados no computador, para que a nota seja gerada. Se o cabo conector estiver folgado ou se a porta USB estiver com problemas, existe a possibilidade de haver problemas  na geração da nota. É importante também ficar atento à validade do certificado.

  • Cadastro dos Produtos: O produto tem que estar cadastrado de maneira correta para que a nota seja gerada. Os dados necessários são:

    • Código de Barras

    • Nome

    • Preço de Venda

    • Tributação (Situação Tributária, CST, CSOSN, NCM e CEST).

    • Tributação de Saída por UF (Vendas para fora do estado)