Como lançar entrada de Nota Fiscal de Comunicação (NFST Modelo 21) e Telecomunicação (Modelo 22) no Maxpró
Introdução
Estas notas são necessárias para a escrituração delas no SPED Fiscal e SPED Contribuições (quando necessário). Seu lançamento deve ser feito levando em conta as orientações regulamentadas pela Sefaz do seu estado e pela RFB.
Vale lembrar que apenas as Notas Fiscais que estejam em nome da empresa devem ser lançadas e escrituradas.
Passo a Passo
01. Cadastre um novo produto, preencha os campos de acordo com a instrução abaixo
(imagem de exemplo)
Campos que devem ser preenchidos:
Nome do Campo | Preenchimento | Observação |
---|---|---|
Tipo de Produto: | SERVIÇO | |
Nome: | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICACAO | Preenchimento sugerido, podendo ser colocado de outra forma. |
Custo de Compra Total: | 0,01 | É obrigatório preencher com pelo menos um centavo no preço de custo |
Preço de Venda | 0,01 | É obrigatório preencher com pelo menos um centavo no preço de venda |
Und. Venda: | UN | Opcional, pode ser inserida outra unidade |
CST (A+B): | 090 |
|
CSOSN | 900 | Somente se a empresa for Simples Nacional |
Depois de preencher os campos acima, clique em gravar.
02. Acesse o menu "Estoque > Movimentação > Nota Fiscal de Entrada", clique em "F2 | Incluir"
Preencha os dados da nota conforme exemplo abaixo:
Campos que devem ser preenchidos:
Nome do Campo | Preenchimento | Observação |
---|---|---|
Emitente: | Fornecedor dos serviços | Encontrado na conta de telefone, deve ser Cadastrado como Fornecedor no sistema |
Número | Número da Nota Fiscal de Telefonia | Se tiver dúvidas sobre como encontrar e/ou preencher este número consulte seu contador. |
Modelo | 21 ou 22 | 21 para NF de Serviços de Comunicação, e 22 para NF de Serviços de Telecomunicação |
Série: | 1 ou NNN | Se a NF tiver Série então informe, caso contrário preencha com "1" |
Emissão: | Data de Emissão do Documento |
|
Entrada: | Data de Recebimento/Lançamento |
|
CFOP de Compra (Entrada) | 1302 ou 1303 | 1302 para Indústrias, e 1303 para Comércio em Geral |
Valores de Terceiros |
| Valores cobrados em nome de terceiros |
T. Produtos |
| Valor total da Nota |
T. Desconto |
| Valor do Desconto (se tiver) |
Total da Nota: |
| Valor total da NF |
O preenchimento dos campos acima referente devem ser feitos com o auxilio de um contador.
Observação
Notas Fiscais de Serviços de Comunicação e Telecomunicação, embora tenham ICMS, só geram direito a crédito para empresas prestadoras de serviços da mesma natureza.
Por este motivo, os campos referente a impostos não são exibidos.
03. Incluindo o ITEM na NF de Comunicação/Telecomunicação
Após preencher os dados do passo anterior, clique em "F5 | Incluir' para incluir um novo item na nota, preencha conforme exemplo da imagem abaixo
Campos que devem ser preenchidos:
Nome do Campo | Preenchimento | Observação |
---|---|---|
Produto: |
| Informe ou código ou pesquise pelo produto cadastrado no Passo 01. |
CST: | 090 | Pode preencher sempre com 090 |
CFOP: | 1302 ou 1303 | 1302 para Indústrias, e 1303 para Comércio em Geral |
UN (na nota) | UN |
|
Qtde: | 1 | Preencha sempre com "1" |
Valor Item (S/Desc) |
| Preencha novamente com o valor total da Nota Fiscal (sem o desconto) |
Desconto (no Subtotal) |
| Preencha com o % ou valor R$ do desconto concedido |
Valor Total do Item |
| Valor Total da NF, com Desconto |
Após preencher clique em "F2 | Gravar", e se não houver mais nenhum lançamento a ser feito, clique em "Esc | Cancelar" para voltar à tela anterior.
Confira as informações e finalmente clique em "F2 | Gravar" para Salvar a Nota Fiscal.
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